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Aterrizaje Digital — Registro de VAT

Aterrizaje Digital

Registro de VAT

Registro de VAT adecuado a su esquema (estándar, tarifa plana o anual) con infraestructura de presentación compatible con MTD vinculada a su contabilidad.

Qué está incluido

  • Informe de selección de esquema
  • Solicitud de número de VAT
  • Configuración de puente MTD
  • Ensayo de la primera declaración

Cronograma típico

20 días hábiles en el UK

Ideal para

Empresas que comercializan bienes o servicios B2C en el UK o la UE.

Precios

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Preguntas frecuentes

¿Tengo que registrarme para VAT cuando constituyo la empresa en el Reino Unido?

+

No automáticamente. El registro de VAT es obligatorio una vez que el volumen de negocios sujeto a impuestos en el Reino Unido supera las £90,000 en un período continuo de 12 meses, pero la mayoría de los participantes internacionales se registran voluntariamente antes para recuperar el VAT soportado y para parecer creíbles a los compradores empresariales del Reino Unido.

¿Qué régimen de VAT debería elegir mi empresa del Reino Unido?

+

Depende del volumen de negocios, el margen bruto y si comercia con bienes o servicios. Nuestro informe de selección de régimen compara la contabilidad estándar, el régimen de tasa fija y el régimen de contabilidad anual con sus cifras proyectadas para el primer año antes de presentar la declaración.

¿Qué es Making Tax Digital (MTD) y necesito cumplirlo?

+

MTD es el requisito de HMRC de que las declaraciones de VAT se presenten a través de software digital aprobado. Toda empresa del Reino Unido registrada para VAT debe cumplirlo. Configuramos software de puente compatible con MTD dentro de su pila de contabilidad existente como parte del compromiso.

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