
Sbarco Digitale
Registrazione VAT
Registrazione VAT appropriata al regime scelto (standard, flat-rate o annuale) con infrastruttura di invio conforme a MTD integrata nella tua contabilità.
Cosa è incluso
- —Promemoria sulla selezione del regime
- —Domanda per il numero VAT
- —Configurazione del bridge MTD
- —Simulazione della prima dichiarazione
Tempistica tipica
20 giorni lavorativi nel Regno Unito
Ideale per
Aziende che scambiano beni o servizi B2C nel Regno Unito o nell'UE.
Domande frequenti
Devo registrarmi all'IVA quando costituisco la società britannica?
+
Non automaticamente. La registrazione all'IVA è obbligatoria una volta che il fatturato imponibile nel Regno Unito supera £90.000 in un periodo di 12 mesi continuativo, ma la maggior parte degli operatori internazionali si registra volontariamente prima per recuperare l'IVA a monte e per apparire credibile agli acquirenti di imprese nel Regno Unito.
Quale regime IVA dovrebbe scegliere la mia società britannica?
+
Dipende dal fatturato, dal margine lordo e se si commerciano beni o servizi. La nostra nota sulla selezione del regime confronta la contabilità standard, il regime a aliquota fissa e il regime contabile annuale rispetto ai vostri numeri previsti per il primo anno prima che presentiamo la domanda.
Cos'è Making Tax Digital (MTD) e devo conformarmi?
+
MTD è il requisito di HMRC che le dichiarazioni IVA siano presentate tramite software digitale approvato. Ogni azienda britannica registrata all'IVA deve conformarsi. Configureremo un software di bridging conforme a MTD all'interno del vostro stack di contabilità esistente come parte dell'impegno.
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